社団法人和歌山県鍼灸マッサージ師会
平成18年度決算書


各項目を平成18年度予算額、同じく決算額の順に金額を列挙します。

収入の部


項目1.会費       22,560,000  23,909,980
  内訳1)特別会費収入 16,800,000  18,150,980
  内訳2)会費収入    5,760,000   5,649,000
  内訳3)入会金収入       0    110,000
項目2.事業収入       300,000    384,000
  内訳 講習会受講費収入 300,000    384,000
項目3.会館収入       500,000    550,280
  内訳1)寄付金収入       0    550,280
  内訳2)会館使用料収入  500,000       0
項目4.補助金収入
  内訳 補助金収入    300,000    561,779
項目5.雑収入        400,045     41,001
  内訳1)預金利息       45     1,681
  内訳2)雑収入      400,000     39,320
項目6.繰入金収入
  内訳 保険部繰入金収入    0    41,610
当期収入合計      24,060,045  25,488,650
前期繰越収支差額     6,269,824   6,269,824
以上収入合計      30,329,869  31,758,474

支出の部
項目1.会議費        800,000    422,014
  内訳1)総会費      300,000    186,150
  内訳2)正副会長会議   100,000     33,113
  内訳3)担当者会議    100,000     94,000
  内訳4)常任理事会    200,000     40,751
  内訳5)理事会      100,000     68,000
項目2.事業費       3,452,000   2,944,626
  内訳1)介護健保対策費  300,000    311,872
  内訳2)研修会費     400,000    455,108
  内訳3)法対策費     200,000    28,000
  内訳4)IT関係費     150,000    142,136
  内訳5)広報費      500,000    234,550
  内訳6)厚生親睦費    600,000    605,900
  内訳7)損保団体加盟費  762,000    792,480
  内訳8)組織強化活動費  100,000    109,580
  内訳9)電話相談     240,000    240,000
  内訳10)全鍼大会参加補助費
              200,000    25,000
項目3.事務費      14,850,000  13,641,420
  内訳1)職員給与    8,900,000   8,226,520
  内訳2)職員賞与    2,500,000   2,144,000
  内訳3)通勤費      530,000    476,000
  内訳4)退職掛金     360,000    360,000
  内訳5)法定福利費   1,430,000   1,411,524
  内訳6)税理士等顧問料  350,000    332,842
  内訳7)事務用品費    300,000    255,270
  内訳8)印刷費      100,000    98,070
  内訳9)リース料     250,000    273,000
  内訳10)租税公課     30,000     3,600
  内訳11)支払手数料   100,000    60,594
項目4.通信費        500,000    407,153
  内訳1)郵便料      200,000    112,300
  内訳2)電話料      300,000    294,853
項目5.旅費交通費     1,300,000   1,283,750
  内訳1)中央出張費    500,000    595,360
  内訳2)近連出張費    200,000     120,390
  内訳3)県内出張費    500,000     465,200
  内訳4)その他出張費   100,000     102,800
項目6.団体加盟費     1,350,000   1,398,100
  内訳1)近連会費     30,000      32,600
  内訳2)全鍼師会費   1,280,000   1,332,000
  内訳3)協議会費等    30,000      23,500
  内訳4)障害者雇用促進  10,000      10,000
項目7.渉外費
  内訳 渉外費      650,000     412,260
項目8.会館管理費     2,930,000   2,900,365
  内訳1)管理費      550,000     454,212
  内訳2)水道光熱費    300,000     349,914
  内訳3)元本返済    1,100,000   1,079,034
  内訳4)支払利息     980,000   1,017,205
項目9.雑費         250,000     615,190
  内訳1)慶弔費      150,000     290,000
  内訳2)雑費       100,000     155,190
  内訳3)寄附金         0     170,000
項目10.積立金       480,000     480,000
  内訳1)会館補修積立金  240,000     240,000
  内訳2)記念事業積立金  240,000     240,000
項目11.繰入金支出 
  内訳保険部繰入金支出 1,500,000     600,000
項目12.会債返済
  内訳 会債返済支出      0     850,000
項目13.予備費
  内訳 予備費      759,985        0
当期支出合計      28,821,985  25,954,878
当期収支差額      △4,761,940   △466,228
次期繰越収支差額     1,507,884   5,803,596

次期繰越収支差額の予算額  1,507,884  は次の項目を予算に組入れていなかった為
1)本会 未収入金 1,401,080
2)本会 商品       345,156
3)本会 預り商品    81,803
4)本会 預り金     291,405
5)本会 仮受金      13,750
6)本会 前受金      15,000 






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